Dados do Empenho:

Número:05010520

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.939.662,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.939.662,92

Valor Empenhado:R$ 39.139.532,83

Saldo a empenhar:R$ 800.130,09

Liquidação: 05010520.009

Liquidada em: 23/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23220

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 310.503,27

Valor Líquido: R$ 289.428,33

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 17/04/2026


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período 01/03/2026 a 15/03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21871SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,8845.131,289244R$ 310.503,27
Total BrutoR$ 310.503,27
Total LiquidoR$ 310.503,27
NÚMERO DA NOTA: 23220

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 478.975,752,00%R$ 9.579,52
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 478.975,752,40%R$ 11.495,42
Total das Retenções: R$ 21.074,94
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505003605/05/2026R$ 310.503,27