- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02020253.002
Número:02020253
Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.119.111,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380.888,59
Liquidação: 02020253.002
Liquidada em: 03/03/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 972.534,05
Valor Líquido: R$ 972.534,05
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 02/03/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19543 | JUROS E ENCARGOS (UNIDADE ) | R$ 972.534,05 | 1,00 | R$ 972.534,05 | |
| Total Bruto | R$ 972.534,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 972.534,05 | ||||