Dados do Empenho:

Número:02020253

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.119.111,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380.888,59

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02020253.002

Liquidada em: 03/03/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 972.534,05

Valor Líquido: R$ 972.534,05

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 02/03/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE )R$ 972.534,051,00R$ 972.534,05
Total BrutoR$ 972.534,05
Total LiquidoR$ 972.534,05
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 972.534,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0303004203/03/2026R$ 972.534,05