Dados do Empenho:

Número:05010952

Valor Total do Empenho:R$ 802.037,20

Valor Total Liquidado:R$ 463.809,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.228,08

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080716

Valor Total do Contrato:R$ 1.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 982.117,20

Saldo a empenhar:R$ 217.882,80

Liquidação: 05010952.004

Liquidada em: 24/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: LJ SERVICOS MEDICOS LTDA (61.661.238/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 79.749,20

Valor Líquido: R$ 78.675,93

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 20/04/2026


Histórico:

liquidação da NF 8 - Fevereiro - LJ SERVIÇOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32344CONSULTA AMBULATORIAL EM GINECOLOGIA - PRIMEIRA CONSULTA (SERVIÇO)R$ 70,0023,00R$ 1.610,00
#32337PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,566,00R$ 16.317,36
#32335PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,964,00R$ 9.155,84
#32338PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.433,002,00R$ 8.866,00
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,0015,00R$ 30.000,00
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 2.300,006,00R$ 13.800,00
Total BrutoR$ 79.749,20
Total LiquidoR$ 79.749,20
NÚMERO DA NOTA: 8

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 947047676

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 89.439,201,20%R$ 1.073,27
Total das Retenções: R$ 1.073,27
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0405003204/05/2026R$ 79.749,20