Dados do Empenho:

Número:05010952

Valor Total do Empenho:R$ 802.037,20

Valor Total Liquidado:R$ 463.809,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.228,08

Dados da Liquidação:

Número:05010952.004

Valor Total da Liquidação:R$ 79.749,20

Valor Total Liquidado:R$ 78.675,93

Pagamento 04050032

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: LJ SERVICOS MEDICOS LTDA (61.661.238/0001-52)

Valor Total: R$ 79.749,20

Valor do IRRF: R$ 1.073,27

Valor Líquido Pago: R$ 78.675,93


Histórico:

NF 8 - Fevereiro - LJ SERVIÇOS.