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- Pagamento Nº 04050032
Número:05010952
Valor Total do Empenho:R$ 802.037,20
Valor Total Liquidado:R$ 463.809,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.228,08
Número:05010952.004
Valor Total da Liquidação:R$ 79.749,20
Valor Total Liquidado:R$ 78.675,93
Pagamento 04050032
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: LJ SERVICOS MEDICOS LTDA (61.661.238/0001-52)
Valor Total: R$ 79.749,20
Valor do IRRF: R$ 1.073,27
Valor Líquido Pago: R$ 78.675,93
Histórico:
NF 8 - Fevereiro - LJ SERVIÇOS.