Dados do Empenho:

Número:05010922

Valor Total do Empenho:R$ 17.290,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.795,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.495,00

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080704

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 55.480,00

Saldo a empenhar:R$ 440.520,00

Liquidação: 05010922.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FJ FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA (52.254.775/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 25

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.495,00

Valor Líquido: R$ 1.495,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 23/04/2026


Histórico:

liquidação da NF 25 - Fevereiro - FJ FILHO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20529EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,000,50R$ 1.495,00
Total BrutoR$ 1.495,00
Total LiquidoR$ 1.495,00
NÚMERO DA NOTA: 25

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 920008254

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004005930/04/2026R$ 1.495,00