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- Pagamento Nº 30040059
Número:05010922
Valor Total do Empenho:R$ 17.290,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.795,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.495,00
Número:05010922.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.495,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.495,00
Pagamento 30040059
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: FJ FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA (52.254.775/0001-97)
Valor Total: R$ 1.495,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.495,00
Histórico:
liquidação da NF 25 - Fevereiro - FJ FILHO.