Dados do Empenho:

Número:02020239

Valor Total do Empenho:R$ 15.133,53

Valor Total Liquidado:R$ 2.119,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.014,10

Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224050601

Valor Total do Contrato:R$ 129.298,22

Valor Empenhado:R$ 105.424,75

Saldo a empenhar:R$ 23.873,47

Liquidação: 02020239.002

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 4270686

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.940,93

Valor Líquido: R$ 1.940,93

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 28/04/2026


Histórico:

liquidação ''Complementar'' da NF 4270686, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23874ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95141,00R$ 838,95
#23876ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,001,00R$ 998,00
#23877FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,981,00R$ 103,98
Total BrutoR$ 1.940,93
Total LiquidoR$ 1.940,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0605000306/05/2026R$ 1.940,93