Dados do Empenho:

Número:02020239

Valor Total do Empenho:R$ 15.133,53

Valor Total Liquidado:R$ 2.119,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.014,10

Dados da Liquidação:

Número:02020239.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.940,93

Valor Total Liquidado:R$ 1.940,93

Pagamento 06050003

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 1.940,93

Valor Líquido Pago: R$ 1.940,93


Histórico:

FEV/26.