Dados do Empenho:

Número:02030227

Valor Total do Empenho:R$ 52.510,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.080,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.430,00

Dados da Licitação:

Número:149203/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00

Saldo a Contratar:R$ 496.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225092210

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 128.595,00

Saldo a empenhar:R$ 367.405,00

Liquidação: 02030227.002

Liquidada em: 08/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 29

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.610,00

Valor Líquido: R$ 20.610,00

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 29/04/2026


Histórico:

liquidação da NF 29 - Março - Carolina de Paiva.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,007,00R$ 10.710,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,006,00R$ 9.900,00
Total BrutoR$ 20.610,00
Total LiquidoR$ 20.610,00
NÚMERO DA NOTA: 29

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 375951294

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.