Dados da Licitação:

Número:149203/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00

Saldo a Contratar:R$ 496.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225092210

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 128.595,00

Saldo a empenhar:R$ 367.405,00

Empenho:02030227

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)

Valor Total do Empenho:R$ 52.510,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.080,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.430,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 367.405,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Empenho complementar para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.25.09.22.10, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 149203/25-IL. Conforme itens anexo. Empenho complementar ao empenho original Nº 05010840.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0011,00R$ 16.830,000,008,003,00
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0018,00R$ 29.700,000,009,009,00
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,002,00R$ 5.980,000,001,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030227.00208/05/202629R$ 20.610,00
R$ 20.610,00
02030227.00124/04/202627R$ 9.470,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/04/202627040071FMSAC02030227CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)27R$ 9.470,00
Lista de Anulações
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