Dados do Empenho:

Número:05010955

Valor Total do Empenho:R$ 9.856,73

Valor Total Liquidado:R$ 5.032,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.824,70

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022070401

Valor Total do Contrato:R$ 211.318,66

Valor Empenhado:R$ 120.705,02

Saldo a empenhar:R$ 90.613,64

Liquidação: 05010955.003

Liquidada em: 04/05/2026

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 958897

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 791,63

Valor Líquido: R$ 791,63

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 30/04/2026


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052112,439R$ 791,63
Total BrutoR$ 791,63
Total LiquidoR$ 791,63
NÚMERO DA NOTA: 958897

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 225Q390287128497199U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0605012606/05/2026R$ 791,63