Dados do Empenho:

Número:05010702

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.105,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.894,62

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010702.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.402,93

Valor Líquido: R$ 6.452,67

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.abril/26-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 7.402,931,00R$ 7.402,93
Total BrutoR$ 7.402,93
Total LiquidoR$ 7.402,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 569,34
Faltas*Pagar/RecolherR$ 380,92
Total das Retenções: R$ 950,26
Total Pago: R$ 7.402,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904053329/04/2026R$ 7.402,93