Dados do Empenho:

Número:05010427

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.677.098,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.322.901,63

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010427.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.672.263,69

Valor Líquido: R$ 2.309.620,49

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.672.263,691,00R$ 2.672.263,69
Total BrutoR$ 2.672.263,69
Total LiquidoR$ 2.672.263,69
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 16.972,74
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 224,80
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 18.632,46
INSS a RecolherReterR$ 257.194,13
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 40.239,44
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 9.222,72
Faltas*Pagar/RecolherR$ 6.805,90
Pensão AlimentíciaPagarR$ 558,41
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 198,46
SUDACREDPagar/RecolherR$ 10.004,64
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 2.559,70
Total das Retenções: R$ 362.643,20
Total Pago: R$ 2.672.263,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904061829/04/2026R$ 2.672.263,69