Dados do Empenho:

Número:02020234

Valor Total do Empenho:R$ 204.734,00

Valor Total Liquidado:R$ 146.912,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.822,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.712.076,25

Saldo a Contratar:R$ 7.975.965,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 17.578.955,00

Valor Empenhado:R$ 1.092.985,50

Saldo a empenhar:R$ 16.485.969,50

Liquidação: 02020234.001

Liquidada em: 14/05/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 616

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 512,00

Valor Líquido: R$ 501,76

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 07/05/2026


Histórico:

Valor referente à confecção de Crachás de identificação pessoal utilizados por servidores de diversas unidades administrativas.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24698IMPRESSÃO DE CRACHÁ EM PVC 100% COM AS DIMENSÕES 8,5CM X 5,5CM. IMPRESSÃO 4X4 COR (SÓ FRENTE) COM QUALIDADE GRÁFICA 100% DIGITAL. COM FOTO DIGITALIZADA EM CORES, LOGO DA PREFEITURA E DADOS VARIÁVEIS (CONFORME ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL) COM CORDÃO IMPRESSO A 4X0 COR EM FITA ACETINADA (TECIDO 100% POLIÉSTER), TAM APROXIMADO 11MM X 850 MM (LARGURA X COMPRIMENTO) INCLUSO FIXADOR DE SOLDA PARA CORDÃO, ARGOLA E PRESILHA DE METAL TIPO JACARÉ E PROTETOR RÍGIDO PARA CRACHÁ. (UNIDADE )R$ 32,0016,00R$ 512,00
Total BrutoR$ 512,00
Total LiquidoR$ 512,00
NÚMERO DA NOTA: 616

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/05/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 512,002,00%R$ 10,24
Total das Retenções: R$ 10,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205001722/05/2026R$ 512,00