Dados do Empenho:

Número:02020234

Valor Total do Empenho:R$ 204.734,00

Valor Total Liquidado:R$ 146.912,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.822,00

Dados da Liquidação:

Número:02020234.001

Valor Total da Liquidação:R$ 512,00

Valor Total Liquidado:R$ 501,76

Pagamento 22050017

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 512,00

Valor do ISS: R$ 10,24

Valor Líquido Pago: R$ 501,76


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 616, MARÇO/2026.