Dados do Empenho:

Número:05010373

Valor Total do Empenho:R$ 4.805.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.792.384,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.012.615,89

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010373.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 574.101,46

Valor Líquido: R$ 574.101,46

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

fopag -piso enfermagem contrato temporario- hospital- comp. abril/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 574.101,461,00R$ 574.101,46
Total BrutoR$ 574.101,46
Total LiquidoR$ 574.101,46
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 574.101,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904087629/04/2026R$ 574.101,46