Dados do Empenho:

Número:05010373

Valor Total do Empenho:R$ 4.805.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.792.384,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.012.615,89

Dados da Liquidação:

Número:05010373.004

Valor Total da Liquidação:R$ 574.101,46

Valor Total Liquidado:R$ 574.101,46

Pagamento 29040876

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574.101,46

Valor Líquido Pago: R$ 574.101,46


Histórico:

fopag -piso enfermagem contrato temporario- hospital- comp. abril/2026