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- Pagamento Nº 27030280
Número:05010126
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.005,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.994,28
Número:05010126.005
Valor Total da Liquidação:R$ 34.090,96
Valor Total Liquidado:R$ 32.896,57
Pagamento 27030280
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 34.090,96
Valor Líquido Pago: R$ 32.896,57
Histórico: