Dados do Empenho:

Número:05010427

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.004.834,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.995.165,32

Dados da Liquidação:

Número:05010427.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.454.841,74

Valor Total Liquidado:R$ 2.154.130,14

Pagamento 30030096

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.454.841,74

Valor Líquido Pago: R$ 2.154.130,14


Histórico: