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- Pagamento Nº 30030096
Número:05010427
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.004.834,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.995.165,32
Número:05010427.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.454.841,74
Valor Total Liquidado:R$ 2.154.130,14
Pagamento 30030096
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.454.841,74
Valor Líquido Pago: R$ 2.154.130,14
Histórico: