Dados do Empenho:

Número:05010642

Valor Total do Empenho:R$ 842.455,00

Valor Total Liquidado:R$ 147.937,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 694.517,69

Dados da Liquidação:

Número:05010642.003

Valor Total da Liquidação:R$ 51.542,45

Valor Total Liquidado:R$ 32.490,31

Pagamento 30030166

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 51.542,45

Valor Líquido Pago: R$ 32.490,31


Histórico: