Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010642

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 842.455,00

Valor Total Liquidado:R$ 147.937,31

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 694.517,69


Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal-EFETIVOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Controladoria Geral do Município.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010642.00327/03/2026R$ 51.542,45
R$ 0,00
05010642.00225/02/2026R$ 48.197,43
R$ 0,00
05010642.00129/01/2026R$ 48.197,43
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010357CGM05010642FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 48.197,43
26/02/202626020292CGM05010642FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 48.197,43
30/03/202630030166CGM05010642FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 51.542,45
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.