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- Pagamento Nº 31030083
Número:05011002
Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 547.302,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.352.697,60
Número:05011002.009
Valor Total da Liquidação:R$ 153.006,15
Valor Total Liquidado:R$ 152.890,55
Pagamento 31030083
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 153.006,15
Valor Líquido Pago: R$ 152.890,55
Histórico:
REF. ABRIL/2026 - FUNDEB