Dados do Empenho:

Número:02030069

Valor Total do Empenho:R$ 257.845,87

Valor Total Liquidado:R$ 257.845,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 257.845,87

Valor Total Liquidado:R$ 215.552,74

Pagamento 30030199

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 257.845,87

Valor Líquido Pago: R$ 215.552,74


Histórico: