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- Pagamento Nº 30030199
Número:02030069
Valor Total do Empenho:R$ 257.845,87
Valor Total Liquidado:R$ 257.845,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030069.001
Valor Total da Liquidação:R$ 257.845,87
Valor Total Liquidado:R$ 215.552,74
Pagamento 30030199
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 257.845,87
Valor Líquido Pago: R$ 215.552,74
Histórico: