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- Pagamento Nº 30030229
Número:05010465
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.459.477,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.540.522,25
Número:05010465.007
Valor Total da Liquidação:R$ 435.944,10
Valor Total Liquidado:R$ 435.944,10
Pagamento 30030229
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 435.944,10
Valor Líquido Pago: R$ 435.944,10
Histórico: