Dados do Empenho:

Número:05010042

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.899,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.100,50

Dados da Liquidação:

Número:05010042.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.722,10

Valor Total Liquidado:R$ 5.722,10

Pagamento 31030143

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.722,10

Valor Líquido Pago: R$ 5.722,10


Histórico: