Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.264,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.735,29

Dados da Liquidação:

Número:05010067.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.966,24

Valor Total Liquidado:R$ 8.924,52

Pagamento 30030343

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.966,24

Valor Líquido Pago: R$ 8.924,52


Histórico: