Dados do Empenho:

Número:05010342

Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 122.918,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 527.081,15

Dados da Liquidação:

Número:05010342.004

Valor Total da Liquidação:R$ 30.021,45

Valor Total Liquidado:R$ 29.999,25

Pagamento 31030163

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 30.021,45

Valor Líquido Pago: R$ 29.999,25


Histórico: