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- Pagamento Nº 30030419
Número:05010164
Valor Total do Empenho:R$ 15.854.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.144.514,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.710.085,99
Número:05010164.006
Valor Total da Liquidação:R$ 901.856,17
Valor Total Liquidado:R$ 667.761,42
Pagamento 30030419
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 901.856,17
Valor Líquido Pago: R$ 667.761,42
Histórico: