Dados do Empenho:

Número:05010476

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.177,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.822,20

Dados da Liquidação:

Número:05010476.003

Valor Total da Liquidação:R$ 22.392,60

Valor Total Liquidado:R$ 18.608,14

Pagamento 30030726

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 22.392,60

Valor Líquido Pago: R$ 18.608,14


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Mar/2026.