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- Pagamento Nº 30030788
Número:05010167
Valor Total do Empenho:R$ 2.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 404.521,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.795.478,50
Número:05010167.006
Valor Total da Liquidação:R$ 30.916,96
Valor Total Liquidado:R$ 30.916,96
Pagamento 30030788
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 30.916,96
Valor Líquido Pago: R$ 30.916,96
Histórico: