- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30030872
Número:05010197
Valor Total do Empenho:R$ 839.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 352.437,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 487.262,82
Número:05010197.003
Valor Total da Liquidação:R$ 116.999,34
Valor Total Liquidado:R$ 91.404,73
Pagamento 30030872
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 116.999,34
Valor Líquido Pago: R$ 91.404,73
Histórico:
COMISSIONADOS-MARÇO/2026-ESPORTE