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- Pagamento Nº 07040023
Número:05010935
Valor Total do Empenho:R$ 148.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.595,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.405,00
Número:05010935.003
Valor Total da Liquidação:R$ 9.690,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.573,72
Pagamento 07040023
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: JOAO NILO DE CARVALHO SOBREIRA LTDA (61.014.261/0001-55)
Valor Total: R$ 9.690,00
Valor do IRRF: R$ 116,28
Valor Líquido Pago: R$ 9.573,72
Histórico: