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- Pagamento Nº 07040062
Número:05010897
Valor Total do Empenho:R$ 91.145,10
Valor Total Liquidado:R$ 91.145,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010897.003
Valor Total da Liquidação:R$ 24.305,36
Valor Total Liquidado:R$ 23.454,67
Pagamento 07040062
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Valor Total: R$ 24.305,36
Valor do ISS: R$ 486,11
Valor do IRRF: R$ 364,58
Valor Líquido Pago: R$ 23.454,67
Histórico:
JAN/26.