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- Pagamento Nº 08040123
Número:05010769
Valor Total do Empenho:R$ 22.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.250,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.800,00
Número:05010769.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.150,00
Pagamento 08040123
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 3.150,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.150,00
Histórico: