Dados da Licitação:

Número:14.003/2025CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 525.924,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 525.924,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025100302

Valor Total do Contrato:R$ 525.924,00

Valor Empenhado:R$ 306.789,00

Saldo a empenhar:R$ 219.135,00

Empenho:05010769

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total do Empenho:R$ 22.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.250,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.800,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 219.135,00


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01 (um) veículo automotor, tipo utilitário, conforme contrato nº 1490.25.10.03.02, para atender às necessidades da Diretoria Central da Secretaria de Saúde, fundamentado no processo carona nº 14.003/2025CA, atas de registro de preço nº 04/2024 e 06/2024 e pregão eletrônico nº 07/2024, pelo período de janeiro à maio/2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#36324 UTILITÁRIO -PICK UP - S/C- CABINE SIMPLES,02 PASSAGEIROS, CÂMBIO AUTOMÁTICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ELÉTRIA OU HIDRÁULICA, APARELHO DE SOM " AM/FM, BLUETOOTH", AIRBAG DUPLO, MOTOR FLEX COM NO MÍNIMO , 104 CV DE POTÊNCIA, MÁXIMO DE 01 ( UM) ANO DE FABRICAÇÃO E SEGURO TOTAL. O VEÍCULO DEVERÁ CONTER TODOS OS ÍTENS EXIGIDOS PELO CONTRAN (DIÁRIA)R$ 150,00147,00R$ 22.050,000,0035,00112,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010769.00217/03/202610485R$ 3.150,00
R$ 3.150,00
05010769.00117/03/202610497R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.