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- Pagamento Nº 08040127
Número:02020018
Valor Total do Empenho:R$ 98.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 96.140,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.460,00
Número:02020018.002
Valor Total da Liquidação:R$ 94.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 93.366,00
Pagamento 08040127
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 94.500,00
Valor do IRRF: R$ 1.134,00
Valor Líquido Pago: R$ 93.366,00
Histórico: