Dados do Empenho:

Número:05010576

Valor Total do Empenho:R$ 150.724,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.370,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.353,99

Dados da Liquidação:

Número:05010576.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.274,35

Valor Total Liquidado:R$ 16.079,06

Pagamento 08040206

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 16.274,35

Valor do IRRF: R$ 195,29

Valor Líquido Pago: R$ 16.079,06


Histórico: