Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32

Valor Empenhado:R$ 1.615.419,62

Saldo a empenhar:R$ 16.092.313,70

Empenho:05010576

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total do Empenho:R$ 150.724,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.370,01

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.353,99

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 7.537.987,04


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS


Descrição:

Aquisição de agregados, manufaturados e premoldados (Lote 05), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.01, com fundamento no pregão eletrônico n° 10.002/2024 e ata de registro de preço n°10.004/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16776 BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA)R$ 76,901.960,00R$ 150.724,000,001.500,26459,74
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010576.01022/04/20263587R$ 6.882,55
R$ 0,00
05010576.00924/03/20263569R$ 10.575,29
R$ 0,00
05010576.00818/03/20263565R$ 14.352,62
R$ 0,00
05010576.00712/03/20263558R$ 11.688,80
R$ 0,00
05010576.00610/03/20263546R$ 7.387,01
R$ 0,00
05010576.00502/03/20263537R$ 7.753,83
R$ 0,00
05010576.00402/03/20263536R$ 7.687,69
R$ 0,00
05010576.00302/03/20263535R$ 7.655,40
R$ 0,00
05010576.00202/03/20263532R$ 1.541,85
R$ 0,00
05010576.00112/02/20263514R$ 16.274,35
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/04/202608040206SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3514R$ 16.274,35
14/04/202614040133SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3532R$ 1.541,85
24/04/202624040117SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3535R$ 7.655,40
24/04/202624040119SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3536R$ 7.687,69
24/04/202624040121SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3537R$ 7.753,83
14/04/202614040128SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3546R$ 7.387,01
05/05/202605050031SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3558R$ 11.688,80
07/05/202607050173SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3565R$ 14.352,62
07/05/202607050175SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3569R$ 10.575,29
05/05/202605050050SEINFRA05010576COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3587R$ 6.882,55
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