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- Pagamento Nº 10040104
Número:05011183
Valor Total do Empenho:R$ 65.590,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.290,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00
Número:05011183.004
Valor Total da Liquidação:R$ 8.130,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.957,56
Pagamento 10040104
Pago em: 10/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: R C DIOGENES IMAGEM LTDA (45.968.676/0001-01)
Valor Total: R$ 8.130,00
Valor do IRRF: R$ 172,44
Valor Líquido Pago: R$ 7.957,56
Histórico:
NF 95 - Referente a fevereiro de 2026 - Dra Marcília Kelly.