Dados do Empenho:

Número:05011183

Valor Total do Empenho:R$ 65.590,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.290,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00

Dados da Liquidação:

Número:05011183.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.130,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.957,56

Pagamento 10040104

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: R C DIOGENES IMAGEM LTDA (45.968.676/0001-01)

Valor Total: R$ 8.130,00

Valor do IRRF: R$ 172,44

Valor Líquido Pago: R$ 7.957,56


Histórico:

NF 95 - Referente a fevereiro de 2026 - Dra Marcília Kelly.