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- Pagamento Nº 10040136
Número:07040003
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07040003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Pagamento 10040136
Pago em: 10/04/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: JOAQUIM QUEIROZ MONTEIRO (232.291.793-15)
Valor Total: R$ 2.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00
Histórico:
Conceder suprimento de Fundo, conforme estabelece na Portaria N° 11 de 30 de Março de 2026 para o servidor Joaquim Queiroz Monteiro da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.