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- Pagamento Nº 14040017
Número:05010759
Valor Total do Empenho:R$ 10.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.075,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.485,00
Número:05010759.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.075,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.075,00
Pagamento 14040017
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - ME (05.751.612/0001-30)
Valor Total: R$ 3.075,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.075,00
Histórico: