Dados do Empenho:

Número:05011052

Valor Total do Empenho:R$ 215.766,00

Valor Total Liquidado:R$ 214.946,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 819,70

Dados da Liquidação:

Número:05011052.004

Valor Total da Liquidação:R$ 41.133,70

Valor Total Liquidado:R$ 39.159,28

Pagamento 14040024

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)

Valor Total: R$ 41.133,70

Valor do IRRF: R$ 1.974,42

Valor Líquido Pago: R$ 39.159,28


Histórico: