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- Pagamento Nº 14040024
Número:05011052
Valor Total do Empenho:R$ 215.766,00
Valor Total Liquidado:R$ 214.946,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 819,70
Número:05011052.004
Valor Total da Liquidação:R$ 41.133,70
Valor Total Liquidado:R$ 39.159,28
Pagamento 14040024
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)
Valor Total: R$ 41.133,70
Valor do IRRF: R$ 1.974,42
Valor Líquido Pago: R$ 39.159,28
Histórico: