Dados da Licitação:

Número:14.014/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 889.128,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 852.492,42

Saldo a Contratar:R$ 36.635,58

Dados do Contrato:

Número:149225091901

Valor Total do Contrato:R$ 685.452,42

Valor Empenhado:R$ 264.303,00

Saldo a empenhar:R$ 421.149,42

Empenho:05011052

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)

Valor Total do Empenho:R$ 215.766,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.776,66

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.989,34

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 421.149,42


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de tratamento (incineração) e destinação final dos resíduos hospitalares, de natureza perigosa, classificados nos grupos e A e E, e grupo B, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.014/2025 que gerou o contrato nº 1492.25.09.19.01, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34324 RESIDUOS HOSPITALARES DE NATUREZA PERIGOSA GRUPO B (KG)R$ 5,58200,00R$ 1.116,000,000,00200,00
#34325 RESIDUOS HOSPITALARES DE NATUREZA PERIGOSA- GRUPO A E E (QUILO) (KG)R$ 4,7745.000,00R$ 214.650,000,0024.481,4820.518,52
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011052.00112/03/202614798R$ 40.148,28
R$ 40.148,28
05011052.00210/03/202614956R$ 33.369,97
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
11/03/202611030009FMSAC05011052 MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)14956R$ 33.369,97
Lista de Anulações
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