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- Pagamento Nº 14040060
Número:05011145
Valor Total do Empenho:R$ 16.376,79
Valor Total Liquidado:R$ 1.186,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.189,99
Número:05011145.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.186,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.172,56
Pagamento 14040060
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 1.186,80
Valor do IRRF: R$ 14,24
Valor Líquido Pago: R$ 1.172,56
Histórico:
NOTA FISCAL Nº 4180, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05010377.