Dados do Empenho:

Número:05011145

Valor Total do Empenho:R$ 16.376,79

Valor Total Liquidado:R$ 1.186,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.189,99

Dados da Liquidação:

Número:05011145.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.186,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.172,56

Pagamento 14040060

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.186,80

Valor do IRRF: R$ 14,24

Valor Líquido Pago: R$ 1.172,56


Histórico:

NOTA FISCAL Nº 4180, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05010377.