- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14040069
Número:05010725
Valor Total do Empenho:R$ 119.736,00
Valor Total Liquidado:R$ 119.736,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010725.003
Valor Total da Liquidação:R$ 59.868,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.994,34
Pagamento 14040069
Pago em: 14/04/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: LOCABOX - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI (05.624.386/0001-26)
Valor Total: R$ 59.868,00
Valor do IRRF: R$ 2.873,66
Valor Líquido Pago: R$ 56.994,34
Histórico:
referente à prestação do serviço de locação de 12 espaços multiusos, de rápida instalação, para atender à EMEIEF Cora Coralina (12 módulos habitáveis). Período Janeiro de 2026, Conforme Nota Fiscal nº 6729.