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- Pagamento Nº 14040096
Número:05010520
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010520.008
Valor Total da Liquidação:R$ 401.400,13
Valor Total Liquidado:R$ 383.738,53
Pagamento 14040096
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 401.400,13
Valor do ISS: R$ 8.028,00
Valor do IRRF: R$ 9.633,60
Valor Líquido Pago: R$ 383.738,53
Histórico: