Dados do Empenho:

Número:05010520

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010520.008

Valor Total da Liquidação:R$ 401.400,13

Valor Total Liquidado:R$ 383.738,53

Pagamento 14040096

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 401.400,13

Valor do ISS: R$ 8.028,00

Valor do IRRF: R$ 9.633,60

Valor Líquido Pago: R$ 383.738,53


Histórico: