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- Pagamento Nº 14040239
Número:02030078
Valor Total do Empenho:R$ 98.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.565,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.985,00
Número:02030078.001
Valor Total da Liquidação:R$ 20.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.520,00
Pagamento 14040239
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: DAMASCENO SERVICOS DE SAUDE LTDA (48.325.809/0001-10)
Valor Total: R$ 20.520,00
Valor Líquido Pago: R$ 20.520,00
Histórico: