Dados do Empenho:

Número:02030078

Valor Total do Empenho:R$ 98.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.565,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.985,00

Dados da Liquidação:

Número:02030078.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.520,00

Pagamento 14040239

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: DAMASCENO SERVICOS DE SAUDE LTDA (48.325.809/0001-10)

Valor Total: R$ 20.520,00

Valor Líquido Pago: R$ 20.520,00


Histórico: