Dados do Empenho:

Número:05010544

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.670,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.329,83

Dados da Liquidação:

Número:05010544.015

Valor Total da Liquidação:R$ 3.653,49

Valor Total Liquidado:R$ 3.399,28

Pagamento 15040010

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.653,49

Valor Líquido Pago: R$ 3.399,28


Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) do USINA DE ASFALTO, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 254,21