Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021122702
Valor Total do Contrato:R$ 1.895.021,45
Valor Empenhado:R$ 492.521,99
Saldo a empenhar:R$ 1.402.499,46
Empenho:05010544
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:5 - 01/01/2026 a 31/12/2026
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.319,31
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.680,69
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 229.004,29
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Tarifas de energia elétrica, destinada ao funcionamento dos prédios públicos (Aterro Sanitário, Seinfra Sede, Usina de Asfalto), referente ao sistema de distribuição - CCER, através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do Contrato Nº 1010.21.12.27.02 e Dispensa de Licitação Nº 001.21.12.13.01-DL. Referente ao exercício de 2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 150.000,00 | 1,00 | R$ 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |