- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040018
Número:05010544
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 81.670,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.329,83
Número:05010544.014
Valor Total da Liquidação:R$ 4.045,34
Valor Total Liquidado:R$ 3.897,77
Pagamento 15040018
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 4.045,34
Valor Líquido Pago: R$ 3.897,77
Histórico:
Serviço de energia elétrica (CCER) do SEDE SEINFRA, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 147,57